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第一部分:江州区委组织部信息技术中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:江州区委组织部信息技术中心2025年部门预算说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:江州区委组织部信息技术中心2025年部门预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
第一部分:江州区委组织部信息技术中心概况
一、主要职能
(一)承担江州区党组织、党员、区委管理干部、公务员、人才等信息数据库的建立和应用系统的开发及信息维护工作;
(二)承担中组部信息系统专网江州节点及江州组织系统专网的规划建设、信息维护、设备配置管理及江州区组织系统信息化建设的技术保障工作;
(三)承担全国组织系统专网江州信息及相关网站的建设和维护工作;
(四)承担全国组织系统电视电话会议系统江州节点的建设及管理维护工作。
二、机构设置情况
江州区委组织部信息技术中心为江州区委组织部管理的财政全额拨款事业单位,不定级别,公益一类事业单位。
第二部分:江州区委组织部信息技术中心2025年部门预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年收支总预算49.14万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加17.38万元,增长49.89%。收入全部为一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支预算增加主要是人员增加。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算49.14万元,同比增加17.38万元,增长54.72%,其中:
一般公共预算收入49.14万元,同比增加17.38万元,增长49.89%。主要原因是:人员增加。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算49.14万元,同比增加17.38万元,增长54.72%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务类科目支出39.86万元,占本年支出预算81.11%,同比增加14.11万元,增长54.80%。
2.社会保障和就业类科目支出5.28万元,占本年支出预算10.74%,同比增加2.46万元,增长87.23%。
3.卫生健康支出类科目支出3.93万元,占本年支出预算4.36%,同比增加1.51万元,增长59.68%。
4.住房保障支出类科目支出2.48万元,占本年支出预算5.92%,同比增加1.69万元,增长48.99%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算49.14万元,同比增加17.38万元,增长54.72%,其中:
工资福利支出预算43.05万元,占基本支出预算87.61%,同比增加14.62万元,增长51.42%。
商品和服务支出预算5.56万元,占基本支出预算11.31%,同比增加2.61万元,增长88.47%。
对个人和家庭的补助支出预算0.54万元,占基本支出预算1.10%,同比增加0.17万元,增长45.95%。
基本支出增加的主要原因是人员增加。
2.项目支出预算。
江州区委组织部信息技术中心2025年无预算项目支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
江州区委组织部信息技术中心2025年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算情况说明
江州区委组织部信息技术中心2025年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出0万元,同口径比2024年预算0万元持平。具体如下:
(一)因公出国(境)经费2025年预算0万元,与2024年预算0万元持平。
(二)公务接待费2025年预算0万元,与2024年预算0万元持平。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2024年预算0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明
2025年事业单位相关运行经费5.56万元,同比增加2.61万元,增长88.47%。主要为保证日常运转发生的基本支出,如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。
九、国有资产占用情况说明
江州区委组织部信息技术中心2025年无占用国有资产情况。
十、重点项目预算绩效目标情况说明
江州区委组织部信息技术中心2024年无预算项目支出。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入江州区财政局预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2025年部门预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
上述报表详见附件。
关联文件: